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[ 索引号 ]
11500233739825203U/2024-00022
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
忠县花桥镇
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2024-10-21
[ 发布日期 ]
2024-10-21

重庆市忠县花桥镇文化服务中心2023年度决算公开说明

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一、单位基本情况

(一)职能职责

1.坚持党的“一个中心、两个基本点”的基本路线,坚持“为人民服务、为社会主义服务”的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针,提高群众思想道德和科学文化素质,活跃群众文化生活,抵制封建迷信、赌博等不良社会风气。

2.运用各种文化艺术手段,进行时事政策、三个文明建设、社会公德、职业道德、家庭美德以及爱国主义、集体主义和社会主义等方面的宣传教育。

3.组织开展群众性艺术、文娱、体育活动。

4.开办书刊阅览,开展群众性读书活动。各类文化讨论,辅导和培训群众文艺骨干。

5.普及科学文化知识,传递经济信息,为群众求知致富服务。

6.搜集、整理民间文化艺术遗产,做好文物的宣传保护工作,指导村文化室(俱乐部)工作。

7.受政府及文化主管部门的委托管理好当地文化市场。

(二)机构设置

本单位无其他内设科室。

二、单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计63.97万元,支出总计63.97万元。收支较上年决算数增加21.58万元,增长50.91%,主要原因是人员增加。

2.收入情况。2023年度收入合计63.97万元,较上年决算数增加21.58万元,增长50.91%,主要原因是人员增加。其中:财政拨款收入63.97万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计63.97万元,较上年决算数增加21.58万元,增长50.91%,主要原因是人员增加。其中:基本支出63.97万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是收支平衡,无结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计63.97万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加21.58万元,增长50.91%。主要原因是人员增加。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入63.97万元,较上年决算数增加21.58万元,增长50.91%。主要原因是人员增加。较年初预算数增加21.83万元,增长51.80%。主要原因是人员增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出63.97万元,较上年决算数增加21.58万元,增长50.91%。主要原因是人员增加。较年初预算数增加21.83万元,增长51.80%。主要原因是人员增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是收支平衡,无结余。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)教育支出0.05万元,占0.08%,较年初预算数减少0.06万元,下降54.55%,主要原因是培训减少。

2)文化旅游体育与传媒支出51.34万元,占80.27%,较年初预算数增加19.14万元,增长59.44%,主要原因是人员增加。

3)社会保障与就业支出7.44万元,占11.63%,较年初预算数增加1.50万元,增长25.25%,主要原因是人员增加。

4)卫生健康支出2.47万元,占3.87%,较年初预算数增加0.48万元,增长24.12%,主要原因是人员增加,医疗保险增加。

5住房保障支出2.66万元,占4.15%,较年初预算数增加0.76万元,增长40.00%,主要原因是人员增加,住房公积金增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

?2023年度一般公共财政拨款基本支出63.97万元。其中:人员经费59.93万元,较上年决算数增加21.08万元,增长54.26%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费4.04万元,较上年决算数增加0.50万元,增长14.12%,主要原因是办公费增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.02万元,较年初预算数减少0.04万元,下降66.67%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严控三公经费支出。较上年支出数无增减,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严控三公经费支出。

(二)“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减。

公务车运行维护费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减。

公务接待费0.02万元,主要用于接待上级或其他部门到我单位学习调研,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.04万元,下降66.67%,主要原因是接待次数减少。较上年支出数无增减,主要原因是严控公务接待费用支出。

(三)“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待1批次6人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本单位人均接待费40.83元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数无增减。本年度培训费支出0.05万元,较上年决算数减少0.05万元,下降50.00%,主要原因是培训减少。

(二)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

截至20231231日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100